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中共湖南省委政策研究室2025年部门预算说明

来源:湖南政研网 作者:  时间:2025-02-25 11:10:25

2025年中共湖南省委政策研究室部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。(1)根据省委的安排,服务省委的重要文稿和文件起草,服务省委主要领导同志的文稿起草。(2)围绕贯彻落实党的路线方针政策、中央的战略部署和省委的工作安排,开展调查研究,供省委决策参考,并进行决策后的跟踪调查,促进政策完善。(3)收集整理国内外、省内外重要信息资料,对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重要情况进行分析研判。(4)根据需要,牵头组织协调省直有关部门和有关市州、县(市、区)开展调查研究。(5) 承担省委交办的其它事项。

(二)机构设置。我室共有内设处室6个,分别为:办公室、综合处、农村处、城市处、党群处、科教文卫处,另设机关党委(人事处);下设事业单位政策研究事务中心。

二、部门预算单位构成

中共湖南省委政策研究室只有本级预算,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1726.25万元,其中,一般公共预算拨款1577.41万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结转148.84万元。收入较去年减少192.16万元,主要是人员经费减少和零基预算清收。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算1726.25万元,其中,一般公共服务1257.85万元,公共安全0万元,教育2.4万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出270万元,卫生健康支出114万元,住房保障支出82万元。支出较去年减少192.16万元,主要是人员经费减少和零基预算清收。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1726.25万元,其中,一般公共服务支出1257.85万元,占72.87%;公共安全支出0万元,占0%;教育2.4万元,占0.14%;社会就业支出270万元,占15.64%;卫生健康支出114万元,占6.6%;住房保障支出82万元,占4.75%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数1237.41万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算488.84万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:决策咨询专项支出323.89万元,主要用于开展课题研究工作等方面;政研专项支出96.5万元,主要用于本单位业务工作等方面;乡村振兴专项支出14.95万元,主要用于乡村振兴办日常工作等方面;其他事业发展资金支出53.5万元,主要是用本单位业务工作。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2025年本部门本级1家行政事业单位的运行经费130.41万元,比上年预算减少94万元,下降41.89%,主要是压减开支,勤俭节约过“紧日子”。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为27万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费20万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费20万元),因公出国(境)费5万元。2025年“三公”经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算2万元,拟召开2次会议,人数50人,内容为开展业务工作;培训费预算2.4万元,拟开展1次培训,人数60人,内容为政研系统业务素质提升培训;拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额55万元,其中,货物类采购预算13万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算42万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车4辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1577.41万元,其中,基本支出1237.41万元,项目支出340万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表.pdf

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